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搜索人才
序號:16093522歲 應屆畢業(yè)生經(jīng)驗
畢業(yè)學校:臺州學院
期望職位:會計、出納
主要負責企業(yè)年報、財務報表申報,零申報企業(yè)所得稅清繳以及個稅和社保的申報與繳納,還負責整理和裝訂憑證。
序號:15997826歲 6年經(jīng)驗
畢業(yè)學校:初中
期望職位:倉庫主管
2019-2025 參加過2份工作 ,涉及倉庫主管,倉庫主管等崗位
序號:15863327歲 3年經(jīng)驗
畢業(yè)學校:昌吉學院
期望職位:行政及財務
大專畢業(yè)之后參加了新疆專升本考試,通過自己的努力錄取了昌吉學院的計算機科學與技術專員(統(tǒng)招全日制),2021年回鄉(xiāng)之后寫入黨申請書,去年9月份正式入黨了。在校期間積極學習,和同學直接和睦相處。,打考勤,做工資,安排工作,整理文件,會議安,完成行政部主任安排的 工作.,報名學員,解決有些學員投訴問題,整理財務文件,做一周一月工作匯報,負責現(xiàn)金收付,現(xiàn)金 盤點與保管,開發(fā)票,現(xiàn)金日記賬登記.存錢收付.,加油,收錢,便利店管理,補貨,入庫新到的貨,卸油,扎帳盤點,庫存,開發(fā)票
高級
序號:15688849歲 17年經(jīng)驗
畢業(yè)學校:江西師范大學
期望職位:財務主管
1.負責應收應付賬款往來核對,工資核算,收發(fā)存?zhèn)}庫盤點整理等 日常財務工作。 2.負責進出染料統(tǒng)計、日常明細報表,進庫碼單和出庫碼單、染費核算、以及與客戶對外帳等工作; 3.日常結算單打單,協(xié)助業(yè)務及生產(chǎn)處理異??劭畹热粘X攧展ぷ鳌?一、負責應收賬款管理: 1、負責宏港染廠、新宏港染廠、新宏港印花廠、往來賬款核對及外加工核算管理方面工作; 1.1應收賬款的對賬處理:通過生產(chǎn)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù),財務根據(jù)倉庫發(fā)貨數(shù)據(jù),生成應收單據(jù),并按銷售業(yè)務下單項目,核對生產(chǎn)工序,及時核算加工費,月初根據(jù)客戶結算方式導出發(fā)貨明細賬單,及時發(fā)與客戶賬單核對并確認; 1.2應收賬款的卡貨與放行:根據(jù)ERP系統(tǒng)上客戶逾期欠款未付清,財務通知到業(yè)務員尚未還款情況,并同步通知倉庫限制客戶發(fā)貨,待業(yè)務部門處理好相關客戶款項進度,再與放行; 1.3內(nèi)部跨部門銜接工作;協(xié)助業(yè)務部門與品管部門處理;客戶加工異??劭钍马?;以便及時與客戶對賬核銷; 1.4定期與銷售業(yè)務人員核對客戶欠款及監(jiān)督逾期未付款;并對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警;建立客戶信用檔案,對客戶資信進行管理; 1.5 負責審核染廠原材料(染化料處方單)的審核、產(chǎn)品出入庫手續(xù)以及參與庫存產(chǎn)品的清查與盤點,分析庫存產(chǎn)品的儲備情況和核定最高、最低庫存量; 1.6每月匯總內(nèi)外部對賬情況表,傳遞給銷售業(yè)務部門負責人,由業(yè)務部門追蹤客戶未及時付款原由,并每月對業(yè)務員回款進行績效考核及提成核算。 2、逾期應收賬款管理 2.1財務部對逾期客戶進行監(jiān)督,及時告知業(yè)務員該客戶逾期行為,防止壞賬; 2.2 財務部應定期編制《應收賬款賬齡分析表》報送相關銷售負責人。各單位須及時回收應收賬款,對長期未收回的款項應盡快查清拖欠原因,及時解決存在問題,減少不合理占用,降低壞賬損失風險。對預計應收賬款可能發(fā)生壞賬損失的,應及時上報財務部及上級部門; 2.3 對于逾期1月以上的客戶,財務部監(jiān)督業(yè)務員進行催收,同時對該客戶進行卡貨限制。 3、應收賬款壞賬準備處理 3.1 財務部每年對有可能逾期已久的客戶進行評估,報送業(yè)務員,業(yè)務員根據(jù)對客戶掌握的資料或客戶變化,報送銷售主管和總經(jīng)理后,考慮是否計提壞賬準備; 3.2 當壞賬發(fā)生時,業(yè)務員應視情況填寫《壞賬申請書》呈請批準,由銷售部負責人審查后提出處理意見,凡確定為壞賬的須報經(jīng)總經(jīng)理批準后,按公司相關財務規(guī)定處理; 3.3 對于已經(jīng)發(fā)生壞賬的客戶,相對應的業(yè)務員需做出相對應的賠償。(根據(jù)發(fā)生損失金額的大小,銷售部負責人評估后,在每年預留的抽成中扣除)。 二、負責公司增值稅發(fā)票的開具: 2.1做好開票客戶的檔案保管、整理; 2.2 每月做好貨款收入的登記、發(fā)票開具情況及匯總的登記。 三、協(xié)助上級開展財務部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作;,一.負責公司應收賬款模塊管理工作 負責應收賬款入賬并與客戶進行對賬及跟進分析等工作。通過賬目分析對超期應收款提出具體處理建議與應收賬目編制賬齡分析表;貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,杜絕新增欠款;定期與有關業(yè)務部門人員核對客戶應收賬款進度分析,溝通催收并管控后續(xù)風險; 1.1 合同管理:供給銷售合同查詢功能,金額執(zhí)行明細、執(zhí)行處境報表及合同到期; 1.2 應收預警: 通過預警設置,對銷售合同已到期或即將到期的收款籌劃舉行顏色標識; 1.3 應收款催收: 通過每個客戶不同的結算方式,將應收款未收處境發(fā)送各銷售員平臺; 1.4 收款: 根據(jù)銷售合同收款籌劃收款,如遇扣款、壞賬等處境轉相應模塊調(diào)整收款,籌劃調(diào)整支持對已審核已片面收款的銷售合同收款籌劃調(diào)整,可調(diào)整應收日期、應收金額、應收類型; 1.5 壞賬處理:由業(yè)務部門供給壞賬確認清單、備查明細和報表查詢; 1.6 銷售收款核銷處理模式:與對應銷售配比形成手工核銷、自動核銷等處理模式,單據(jù)審核后 自動核銷銷售數(shù)據(jù); 1.7 外幣銷售核銷:支持多種外幣類型、外幣結算方式月末外幣核算的業(yè)務計算匯兌捐益生成調(diào)匯記錄表; 1.8 依據(jù)會計準則和有關的規(guī)定記錄會計系統(tǒng)中與應收賬目有關的財務活動,分析并調(diào)整應收賬戶交易和數(shù)據(jù),審核應收賬目清單,調(diào)整應收賬目差異,協(xié)助外部機構對應收賬目的審核。 二、負責公司應付模塊管理工作 2.1供應商管理 2.1.1 維護供應商檔案,包括供應商基本信息、聯(lián)系方式、信用等級等; 2.1.2定期與供應商對賬,審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息,正確核算應付、預付賬款,督促采購訂單錄入價格,保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單,入庫信息一致,確保采購價格核算準確,督促物料報賬,督促采購報賬:確保賬款的準確性和及時性; 2.1.3及時核對供應商往來賬目,核對其他往來類科目明細賬,審核供應商信息,賬期等;編制、審核應付清單;及時核對供應商往來賬目,核對其他往來類科目明細賬,審核供應商信息,賬期等;督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單:協(xié)調(diào)解決與供應商之間的付款、退貨、退款等問題。 2.2 應付賬款管理 2.2.1負責定期與客戶或供應商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權核銷; 2.2.2 根據(jù)采購訂單、合同等文件進行應付賬款的登記和核對,處理和核實應付賬款的發(fā)票、憑證等相關文件; 2.2.3 監(jiān)控應付賬款的支付時間、金額和付款方式等,協(xié)調(diào)與債權人的溝通和談判,確保債務的合規(guī)性和穩(wěn)定性,預測和規(guī)劃企業(yè)的債務結構,優(yōu)化企業(yè)的資金利用效率,及時調(diào)整和優(yōu)化企業(yè)的應付賬款和債務結構,降低企業(yè)的風險水平。 三、費用報銷管理模塊管理工作 3.1 維護員工報銷檔案,包括員工基本信息、報銷限額等; 3.2 收集并審核員工的費用報銷申請; 3.3 核對費用報銷申請的合規(guī)性和準確性; 3.4 進行費用報銷的審批和支付。 四、財務其他日常工作 4.1 申報個稅,社醫(yī)保申報、工資表審核等工作; 4.2負責增值稅電子發(fā)票開具及系統(tǒng)錄入; 4.3審核財務單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票; 4.4起草處理財務相關資料和文件; 4.5統(tǒng)計、呈交、登記、保管各類報表和報告; 4.6協(xié)助上級開展財務部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作。
高級
序號:15667645歲 22年經(jīng)驗
畢業(yè)學校:重慶工商大學
期望職位:財務經(jīng)理/主管
在該公司主要負責兩部分內(nèi)容:報稅及日常賬務處理工作。 1、報稅工作:負責發(fā)票的購買、核銷及進項稅票的掃描加出外勤納稅申報 2. 日常賬務處理工作:負責編制財務報表,并按要求進行財務資料整理、分析;核對供應商付款憑證、審核費用報銷單據(jù),錄入記賬憑證到金蝶財務系統(tǒng);協(xié)助完成內(nèi)外部審計及匯算清繳工作等;3套賬的數(shù)據(jù)轉換工作(內(nèi)賬、稅賬、審計帳公司是上市公司的全資子公司),在該公司主要負責三部分內(nèi)容:全面預算、績效考核、財務分析 1、全面預算工作:制定公司全面預算計劃綱要,推行全面預算,分解到各部門執(zhí)行,出具并分析預算達標結果; 2、績效考核工作:由財務部出具各部門負責人的績效考核指標、釋義及計算方法,與各部門負責人討論確定目標值的合理性, 簽訂考核責任書,按月出具考核結果; 3、財務分析工作:費用核算到個人,定期出具訂單成本分析、月度經(jīng)營報告分析給總經(jīng)理及其他總經(jīng)理交代的工作,在該公司主要負責兩部分內(nèi)容:金蝶財務軟件與輸出終端的數(shù)據(jù)轉換及日常財務管理分析工作。 1、金蝶財務軟件與輸出終端的數(shù)據(jù)轉換工作:每疋布定義唯一的條碼,掃描槍掃描后導入金蝶直接生成成品出倉單可直接打印;使用掃描槍盤點成品導入金蝶系統(tǒng)可生成實盤數(shù)據(jù); 2、日常財務管理分析工作:審核資金狀況表、出具成本分析表、銷售分析表、存貨周轉分析表、財務報表等;催收應收賬款;培訓員工EXCEL常用函數(shù)及數(shù)據(jù)透視表等。,在該公司主要負責兩部分內(nèi)容:業(yè)務流程規(guī)范化及日常財務分析工作。 1、業(yè)務流程規(guī)范化工作:負責梳理業(yè)務流程及財務規(guī)范化流程,公司的財務規(guī)范化從業(yè)務模塊開始就需要合法合規(guī),按準上市公司要求,各相關部門配合做好規(guī)范化工作。 2. 日常賬務處理工作:負責編制財務報表,并按要求進行財務相關數(shù)據(jù)的整理分析;高新技術企業(yè)的申報及年審工作;擬定并執(zhí)行資金預算計劃;完成外部審計及匯算清繳工作等。,在該公司主要負責兩部分內(nèi)容:報稅及賬務處理 1、整理報關清單及申報出口企業(yè)的“免、抵、退”; 2、內(nèi)賬的全盤賬務處理(從手工帳轉為金蝶單機版),當時公司外賬是外包的,我02年3月一入職遇上匯算清繳被安排在事務所學習改賬配合匯算清繳,完成后負責外賬及內(nèi)賬的賬務處理,8月份開始主導上金蝶財務軟件單機版,邊摸索邊學習邊進步。,1、協(xié)助財務總監(jiān)推進財務部日常工作;2、制定公司成本控制管理及供應鏈管理制度;3、負責公司的供應商管理及評審;4、負責供應商年度合同的審核及管理;5、負責制定公司采購核價模型;6、負責公司采購成本(料、工、費)的合理性分析、核價及報批;7、負責公司采購物料及大宗物料(染化料類、包材類、五金類)價格審核;8、負責公司印染加工產(chǎn)品成本分析、核價、報批;9、管控公司各項成本、費用支出;10、負責公司ERP系統(tǒng)成本月結、生產(chǎn)成本核算,新產(chǎn)品的立項和結項成本核算;11、負責公司金蝶系統(tǒng)標準成本BOM表的審核;12、負責公司實際生產(chǎn)成本與標準成本的差異分析;13、負責公司生產(chǎn)訂單、采購訂單的審核;14、負責公司工藝變更成本的審核;15、負責公司存貨清查并組織日常、月底盤點工作;16、公司成熟成品和新產(chǎn)品的加工報價;17、組織制定和實施公司全員降本增效活動方案;18、及時完成上級領導臨時交辦的事項。,1、負責印染廠和織造廠財務部全盤工作,建立健全各種財務管理制度和工作流程(如:資金、采購、存貨和費用等);2、做好財務預算、資金調(diào)度、銀行貸款管理、納稅申報、嚴格規(guī)范各部門(采購、倉庫、生產(chǎn)等)的工作流程;3、參與企業(yè)經(jīng)營決策,檢查和預防企業(yè)經(jīng)營風險;參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據(jù);4、建立并實施該公司金蝶云星空項目的財務算核系統(tǒng),加強成本核算和控制,建立完整、嚴謹?shù)某杀咀詣雍怂泱w系;5、及時掌握生產(chǎn)訂單進度、完成和成本消耗情況,發(fā)現(xiàn)超出訂單預算的成本費用,及時提醒領導和各部門,降低了公司成本費用,及時為總經(jīng)理和個部門提供各種財務報表和分析報告,滿足經(jīng)營管理需要;6、審核工資、費用、采購等所有日常支出和資產(chǎn)的進出,確保公司財產(chǎn)安全;7、2022年接手管理染廠中控系統(tǒng),建立健全中控系統(tǒng)各項制度;8、2023年參加技改項目,參與技改項目政府補貼申請工作;參與高新技術企業(yè)的認定評審工作,目前正在推進高企年審工作
序號:15611821歲 應屆畢業(yè)生經(jīng)驗
畢業(yè)學校:江蘇信息職業(yè)技術學院
期望職位:出納,財務助理,會計助理、儲備干部
辦理其他有關的財會事務,做好文書及日常事務工作。 及時整理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。 辦理公司證件及有相關事宜。
序號:15537125歲 應屆畢業(yè)生經(jīng)驗
畢業(yè)學校:仰恩大學
期望職位:會計、儲備干部
1、根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務填制原始憑證和記賬憑證。 2、根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總表登記總賬。 3、及時核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,確保財務賬簿和現(xiàn)金日記賬記錄相符。 4、費用報銷的審核及各項合同的審核,及時解決工作中發(fā)生的問題,保證會計核算工作正常進行。 5、負責對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。
序號:15337836歲 14年經(jīng)驗
畢業(yè)學校:國家開放大學
期望職位:內(nèi)勤、統(tǒng)計
統(tǒng)計數(shù)據(jù)與分析報告、核算利潤與成本,月底核對運費并開專用發(fā)票,投標文件編制與管理。,訂單數(shù)據(jù)跟蹤和統(tǒng)計,核算訂單原材料和生產(chǎn)設備的安排,保證順利出貨。,區(qū)域內(nèi)自己開發(fā)客戶,維護客戶關系,完成每月銷售業(yè)績。
序號:15258734歲 9年經(jīng)驗
畢業(yè)學校:贛西科技職業(yè)學院
期望職位:財務、會計
1、協(xié)助公司股東制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。 2、負責整公司資金運作管理、日常財務管理與分析、資本運作、籌資方略。 3、負責整公司成本核算與控制。 4、負責總部公司及分公司財務管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執(zhí)行情況。 5、按時向公司股東提供財務報告和必要的財務分析,并確保這些報告可靠、準確。,1、根據(jù)公司要求,以及會計基礎工作規(guī)范和內(nèi)部財務管理的要求,負責總賬會計的核算工作,及公司成本,工程類賬簿的登記,管理和賬實清查工作。 2、根據(jù)公司的經(jīng)費預算,及時向各部門報送用款計劃,督促資金及時到位。負責做好經(jīng)費的月、季報表和年度決算編報工作,負責公司材料賬簿登記,管理及建立公司庫存材料,設備臺賬,負責(材料)設備和工程款撥付統(tǒng)計工作,負責處理與下屬施工單位的材料核算,編制材料結算工程單,管理施工單位開具發(fā)票控制,負責項目成本分析,及成本控制實施細則,工程類往來款核對工作,及工程竣工財務決算。 3、總體設計會計核算科目和預算項目,強化內(nèi)部會計核算和預算管理;負責管理會計電算化系統(tǒng),對賬務數(shù)據(jù)定期進行備份,確保財務數(shù)據(jù)的安全;定期對系統(tǒng)進行病毒檢測,及時有效地采取防范措施,保證系統(tǒng)的正常運行。 4、統(tǒng)籌管理外賬會計進行柬埔寨月份稅務申報及年度匯算清繳工作。,1、根據(jù)會計基礎工作規(guī)范和內(nèi)部財務管理的要求,編制總賬會計的核算總體工作。 2、根據(jù)總賬會計職責,負責公司月、季報表和年度編制財務報表工作。 3、總體設計會計核算科目和預算項目,強化內(nèi)部會計核算和預算管理;負責管理會計電算化系統(tǒng),對賬務數(shù)據(jù)定期進行備份,確保財務數(shù)據(jù)的安全;定期對系統(tǒng)進行病毒檢測,及時有效地采取防范措施,保證系統(tǒng)的正常運行。 4、處理柬埔寨當?shù)囟悇帐乱?,進行月份稅務申報工作 5、處理柬埔寨年度稅務申報及編制年度匯算清繳工作。,1、協(xié)助會計主管負責公司的財務會計工作 2、負責財務核算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表并報送相 關部門 3、負責各種財務資料和檔案的歸集、保管和保密工作 4、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳 5、負責對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記帳 6、負責對月度現(xiàn)金流量進行預測、成本核算及準備預測的相關報告 7、負責管理和監(jiān)督出納人員的工作 8、如期完成領導交辦的其它工作
高級
序號:7530351歲 20年經(jīng)驗
畢業(yè)學校:中央廣播電視大學
期望職位:財務經(jīng)理
2003-2023 參加過6份工作 ,涉及會計,會計,財務部經(jīng)理,財務部經(jīng)理,財務經(jīng)理,財務經(jīng)理等崗位
序號:14355926歲 3年經(jīng)驗
畢業(yè)學校:重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院
期望職位:倉庫管理員
負責:公司采購員采購部門配件、貨物到貨進行驗收入庫,部門領貨出庫,做好每日的貨物進出的臺帳流水賬,每個月對貨物進行核查盤點,對貨物貨架進行定位,對貨物進行分類存放。
序號:14865835歲 10年經(jīng)驗
畢業(yè)學校:武漢理工大學
期望職位:主辦會計
管理財務內(nèi)賬(包括按單據(jù)登記、匯總、對賬、催款等);管理財務外賬(包括發(fā)票開具、會計憑證編制、結算、稅務申報、發(fā)票認證等);管理協(xié)調(diào)財務部等工作。
序號:3940446歲 10年經(jīng)驗
畢業(yè)學校:河南省漯河工業(yè)學校
期望職位:會計,車間生產(chǎn)管理
1.能吃苦耐勞,具有良好的個人素質,有較高的職業(yè)素養(yǎng)和道德 2.性格開朗樂觀,積極向上,有良好的溝通能力,工作責任心強,具有良好的團隊合作精神 。
序號:7451226歲 2年經(jīng)驗 無專業(yè)
畢業(yè)學校:鶴峰中學
期望職位:跟單文員
2019年5月-2021年3月 廣州市歐紫雅紡織有限公司 花邊跟單文員
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