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搜索人才
序號:16141935歲 7年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:高中
期望職位:倉管員
2018-2025 參加過4份工作 ,涉及劃碼,定型進布擋車,收貨員,發(fā)貨員等崗位
序號:15997826歲 6年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:初中
期望職位:倉庫主管
2019-2025 參加過2份工作 ,涉及倉庫主管,倉庫主管等崗位
序號:15863327歲 3年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:昌吉學(xué)院
期望職位:行政及財務(wù)
大專畢業(yè)之后參加了新疆專升本考試,通過自己的努力錄取了昌吉學(xué)院的計算機科學(xué)與技術(shù)專員(統(tǒng)招全日制),2021年回鄉(xiāng)之后寫入黨申請書,去年9月份正式入黨了。在校期間積極學(xué)習(xí),和同學(xué)直接和睦相處。,打考勤,做工資,安排工作,整理文件,會議安,完成行政部主任安排的 工作.,報名學(xué)員,解決有些學(xué)員投訴問題,整理財務(wù)文件,做一周一月工作匯報,負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付,現(xiàn)金 盤點與保管,開發(fā)票,現(xiàn)金日記賬登記.存錢收付.,加油,收錢,便利店管理,補貨,入庫新到的貨,卸油,扎帳盤點,庫存,開發(fā)票
高級
序號:15688849歲 17年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:江西師范大學(xué)
期望職位:財務(wù)主管
1.負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬款往來核對,工資核算,收發(fā)存?zhèn)}庫盤點整理等 日常財務(wù)工作。 2.負(fù)責(zé)進出染料統(tǒng)計、日常明細(xì)報表,進庫碼單和出庫碼單、染費核算、以及與客戶對外帳等工作; 3.日常結(jié)算單打單,協(xié)助業(yè)務(wù)及生產(chǎn)處理異??劭畹热粘X攧?wù)工作。,一、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款管理: 1、負(fù)責(zé)宏港染廠、新宏港染廠、新宏港印花廠、往來賬款核對及外加工核算管理方面工作; 1.1應(yīng)收賬款的對賬處理:通過生產(chǎn)ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù),財務(wù)根據(jù)倉庫發(fā)貨數(shù)據(jù),生成應(yīng)收單據(jù),并按銷售業(yè)務(wù)下單項目,核對生產(chǎn)工序,及時核算加工費,月初根據(jù)客戶結(jié)算方式導(dǎo)出發(fā)貨明細(xì)賬單,及時發(fā)與客戶賬單核對并確認(rèn); 1.2應(yīng)收賬款的卡貨與放行:根據(jù)ERP系統(tǒng)上客戶逾期欠款未付清,財務(wù)通知到業(yè)務(wù)員尚未還款情況,并同步通知倉庫限制客戶發(fā)貨,待業(yè)務(wù)部門處理好相關(guān)客戶款項進度,再與放行; 1.3內(nèi)部跨部門銜接工作;協(xié)助業(yè)務(wù)部門與品管部門處理;客戶加工異??劭钍马?;以便及時與客戶對賬核銷; 1.4定期與銷售業(yè)務(wù)人員核對客戶欠款及監(jiān)督逾期未付款;并對客戶應(yīng)收帳款進行跟蹤分析和預(yù)警;建立客戶信用檔案,對客戶資信進行管理; 1.5 負(fù)責(zé)審核染廠原材料(染化料處方單)的審核、產(chǎn)品出入庫手續(xù)以及參與庫存產(chǎn)品的清查與盤點,分析庫存產(chǎn)品的儲備情況和核定最高、最低庫存量; 1.6每月匯總內(nèi)外部對賬情況表,傳遞給銷售業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人,由業(yè)務(wù)部門追蹤客戶未及時付款原由,并每月對業(yè)務(wù)員回款進行績效考核及提成核算。 2、逾期應(yīng)收賬款管理 2.1財務(wù)部對逾期客戶進行監(jiān)督,及時告知業(yè)務(wù)員該客戶逾期行為,防止壞賬; 2.2 財務(wù)部應(yīng)定期編制《應(yīng)收賬款賬齡分析表》報送相關(guān)銷售負(fù)責(zé)人。各單位須及時回收應(yīng)收賬款,對長期未收回的款項應(yīng)盡快查清拖欠原因,及時解決存在問題,減少不合理占用,降低壞賬損失風(fēng)險。對預(yù)計應(yīng)收賬款可能發(fā)生壞賬損失的,應(yīng)及時上報財務(wù)部及上級部門; 2.3 對于逾期1月以上的客戶,財務(wù)部監(jiān)督業(yè)務(wù)員進行催收,同時對該客戶進行卡貨限制。 3、應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備處理 3.1 財務(wù)部每年對有可能逾期已久的客戶進行評估,報送業(yè)務(wù)員,業(yè)務(wù)員根據(jù)對客戶掌握的資料或客戶變化,報送銷售主管和總經(jīng)理后,考慮是否計提壞賬準(zhǔn)備; 3.2 當(dāng)壞賬發(fā)生時,業(yè)務(wù)員應(yīng)視情況填寫《壞賬申請書》呈請批準(zhǔn),由銷售部負(fù)責(zé)人審查后提出處理意見,凡確定為壞賬的須報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按公司相關(guān)財務(wù)規(guī)定處理; 3.3 對于已經(jīng)發(fā)生壞賬的客戶,相對應(yīng)的業(yè)務(wù)員需做出相對應(yīng)的賠償。(根據(jù)發(fā)生損失金額的大小,銷售部負(fù)責(zé)人評估后,在每年預(yù)留的抽成中扣除)。 二、負(fù)責(zé)公司增值稅發(fā)票的開具: 2.1做好開票客戶的檔案保管、整理; 2.2 每月做好貨款收入的登記、發(fā)票開具情況及匯總的登記。 三、協(xié)助上級開展財務(wù)部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作;,一.負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款模塊管理工作 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款入賬并與客戶進行對賬及跟進分析等工作。通過賬目分析對超期應(yīng)收款提出具體處理建議與應(yīng)收賬目編制賬齡分析表;貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,杜絕新增欠款;定期與有關(guān)業(yè)務(wù)部門人員核對客戶應(yīng)收賬款進度分析,溝通催收并管控后續(xù)風(fēng)險; 1.1 合同管理:供給銷售合同查詢功能,金額執(zhí)行明細(xì)、執(zhí)行處境報表及合同到期; 1.2 應(yīng)收預(yù)警: 通過預(yù)警設(shè)置,對銷售合同已到期或即將到期的收款籌劃舉行顏色標(biāo)識; 1.3 應(yīng)收款催收: 通過每個客戶不同的結(jié)算方式,將應(yīng)收款未收處境發(fā)送各銷售員平臺; 1.4 收款: 根據(jù)銷售合同收款籌劃收款,如遇扣款、壞賬等處境轉(zhuǎn)相應(yīng)模塊調(diào)整收款,籌劃調(diào)整支持對已審核已片面收款的銷售合同收款籌劃調(diào)整,可調(diào)整應(yīng)收日期、應(yīng)收金額、應(yīng)收類型; 1.5 壞賬處理:由業(yè)務(wù)部門供給壞賬確認(rèn)清單、備查明細(xì)和報表查詢; 1.6 銷售收款核銷處理模式:與對應(yīng)銷售配比形成手工核銷、自動核銷等處理模式,單據(jù)審核后 自動核銷銷售數(shù)據(jù); 1.7 外幣銷售核銷:支持多種外幣類型、外幣結(jié)算方式月末外幣核算的業(yè)務(wù)計算匯兌捐益生成調(diào)匯記錄表; 1.8 依據(jù)會計準(zhǔn)則和有關(guān)的規(guī)定記錄會計系統(tǒng)中與應(yīng)收賬目有關(guān)的財務(wù)活動,分析并調(diào)整應(yīng)收賬戶交易和數(shù)據(jù),審核應(yīng)收賬目清單,調(diào)整應(yīng)收賬目差異,協(xié)助外部機構(gòu)對應(yīng)收賬目的審核。 二、負(fù)責(zé)公司應(yīng)付模塊管理工作 2.1供應(yīng)商管理 2.1.1 維護供應(yīng)商檔案,包括供應(yīng)商基本信息、聯(lián)系方式、信用等級等; 2.1.2定期與供應(yīng)商對賬,審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息,正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款,督促采購訂單錄入價格,保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單,入庫信息一致,確保采購價格核算準(zhǔn)確,督促物料報賬,督促采購報賬:確保賬款的準(zhǔn)確性和及時性; 2.1.3及時核對供應(yīng)商往來賬目,核對其他往來類科目明細(xì)賬,審核供應(yīng)商信息,賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;及時核對供應(yīng)商往來賬目,核對其他往來類科目明細(xì)賬,審核供應(yīng)商信息,賬期等;督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單:協(xié)調(diào)解決與供應(yīng)商之間的付款、退貨、退款等問題。 2.2 應(yīng)付賬款管理 2.2.1負(fù)責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負(fù)責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷; 2.2.2 根據(jù)采購訂單、合同等文件進行應(yīng)付賬款的登記和核對,處理和核實應(yīng)付賬款的發(fā)票、憑證等相關(guān)文件; 2.2.3 監(jiān)控應(yīng)付賬款的支付時間、金額和付款方式等,協(xié)調(diào)與債權(quán)人的溝通和談判,確保債務(wù)的合規(guī)性和穩(wěn)定性,預(yù)測和規(guī)劃企業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu),優(yōu)化企業(yè)的資金利用效率,及時調(diào)整和優(yōu)化企業(yè)的應(yīng)付賬款和債務(wù)結(jié)構(gòu),降低企業(yè)的風(fēng)險水平。 三、費用報銷管理模塊管理工作 3.1 維護員工報銷檔案,包括員工基本信息、報銷限額等; 3.2 收集并審核員工的費用報銷申請; 3.3 核對費用報銷申請的合規(guī)性和準(zhǔn)確性; 3.4 進行費用報銷的審批和支付。 四、財務(wù)其他日常工作 4.1 申報個稅,社醫(yī)保申報、工資表審核等工作; 4.2負(fù)責(zé)增值稅電子發(fā)票開具及系統(tǒng)錄入; 4.3審核財務(wù)單據(jù),整理檔案,管理發(fā)票; 4.4起草處理財務(wù)相關(guān)資料和文件; 4.5統(tǒng)計、呈交、登記、保管各類報表和報告; 4.6協(xié)助上級開展財務(wù)部內(nèi)外部的溝通與協(xié)調(diào)工作。
序號:15720933歲 9年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:蘭州財經(jīng)學(xué)院
期望職位:化驗員、出納
1、嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和實驗方法進行檢測,做到“五準(zhǔn),三及時”(五準(zhǔn):采樣、基準(zhǔn)、分析、 計量、報告結(jié)果準(zhǔn)確;三及時:采樣、分析、報告結(jié)果及時); 2、嚴(yán)格落實化驗檢測計劃,按規(guī)定的時間、項目和地點采樣分析,嚴(yán)禁錯檢漏檢,杜絕分析 事故的發(fā)生; 3、嚴(yán)格填寫分析記錄和分析報告,堅持實事求是的原則,字跡清晰,不準(zhǔn)亂撕、亂畫和記載 與產(chǎn)品無關(guān)的內(nèi)容,對出具的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé); 4、嚴(yán)格留樣、復(fù)樣制度,當(dāng)好“透視眼”,完好各種數(shù)據(jù)、資料的記錄及存檔工作; 5、認(rèn)真落實設(shè)備、儀器管理規(guī)定,負(fù)責(zé)維護保養(yǎng)好設(shè)備儀器,不帶故障運行。,1.食品微生物檢測,水質(zhì)理化檢測。2.熟悉ERP系統(tǒng)的操作,出入庫記賬,費用報銷,打款,開發(fā)票,報關(guān)單處理,餐廳管理,員工飯卡充費管理,食堂流水賬管理,月底結(jié)賬,進廠原料,過程的化驗:煤,石油焦,煅后焦,硅石,木片,氫氧化鈣,氧化鈣,水,氣,油,冶金焦,碳電極,石墨品,焙燒品,成品硅等等的檢測,聚合紡絲的化驗
高級
序號:15667645歲 22年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:重慶工商大學(xué)
期望職位:財務(wù)經(jīng)理/主管
在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容:報稅及日常賬務(wù)處理工作。 1、報稅工作:負(fù)責(zé)發(fā)票的購買、核銷及進項稅票的掃描加出外勤納稅申報 2. 日常賬務(wù)處理工作:負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表,并按要求進行財務(wù)資料整理、分析;核對供應(yīng)商付款憑證、審核費用報銷單據(jù),錄入記賬憑證到金蝶財務(wù)系統(tǒng);協(xié)助完成內(nèi)外部審計及匯算清繳工作等;3套賬的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作(內(nèi)賬、稅賬、審計帳公司是上市公司的全資子公司),在該公司主要負(fù)責(zé)三部分內(nèi)容:全面預(yù)算、績效考核、財務(wù)分析 1、全面預(yù)算工作:制定公司全面預(yù)算計劃綱要,推行全面預(yù)算,分解到各部門執(zhí)行,出具并分析預(yù)算達標(biāo)結(jié)果; 2、績效考核工作:由財務(wù)部出具各部門負(fù)責(zé)人的績效考核指標(biāo)、釋義及計算方法,與各部門負(fù)責(zé)人討論確定目標(biāo)值的合理性, 簽訂考核責(zé)任書,按月出具考核結(jié)果; 3、財務(wù)分析工作:費用核算到個人,定期出具訂單成本分析、月度經(jīng)營報告分析給總經(jīng)理及其他總經(jīng)理交代的工作,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容:金蝶財務(wù)軟件與輸出終端的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及日常財務(wù)管理分析工作。 1、金蝶財務(wù)軟件與輸出終端的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工作:每疋布定義唯一的條碼,掃描槍掃描后導(dǎo)入金蝶直接生成成品出倉單可直接打??;使用掃描槍盤點成品導(dǎo)入金蝶系統(tǒng)可生成實盤數(shù)據(jù); 2、日常財務(wù)管理分析工作:審核資金狀況表、出具成本分析表、銷售分析表、存貨周轉(zhuǎn)分析表、財務(wù)報表等;催收應(yīng)收賬款;培訓(xùn)員工EXCEL常用函數(shù)及數(shù)據(jù)透視表等。,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容:業(yè)務(wù)流程規(guī)范化及日常財務(wù)分析工作。 1、業(yè)務(wù)流程規(guī)范化工作:負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)流程及財務(wù)規(guī)范化流程,公司的財務(wù)規(guī)范化從業(yè)務(wù)模塊開始就需要合法合規(guī),按準(zhǔn)上市公司要求,各相關(guān)部門配合做好規(guī)范化工作。 2. 日常賬務(wù)處理工作:負(fù)責(zé)編制財務(wù)報表,并按要求進行財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)的整理分析;高新技術(shù)企業(yè)的申報及年審工作;擬定并執(zhí)行資金預(yù)算計劃;完成外部審計及匯算清繳工作等。,在該公司主要負(fù)責(zé)兩部分內(nèi)容:報稅及賬務(wù)處理 1、整理報關(guān)清單及申報出口企業(yè)的“免、抵、退”; 2、內(nèi)賬的全盤賬務(wù)處理(從手工帳轉(zhuǎn)為金蝶單機版),當(dāng)時公司外賬是外包的,我02年3月一入職遇上匯算清繳被安排在事務(wù)所學(xué)習(xí)改賬配合匯算清繳,完成后負(fù)責(zé)外賬及內(nèi)賬的賬務(wù)處理,8月份開始主導(dǎo)上金蝶財務(wù)軟件單機版,邊摸索邊學(xué)習(xí)邊進步。,1、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)推進財務(wù)部日常工作;2、制定公司成本控制管理及供應(yīng)鏈管理制度;3、負(fù)責(zé)公司的供應(yīng)商管理及評審;4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商年度合同的審核及管理;5、負(fù)責(zé)制定公司采購核價模型;6、負(fù)責(zé)公司采購成本(料、工、費)的合理性分析、核價及報批;7、負(fù)責(zé)公司采購物料及大宗物料(染化料類、包材類、五金類)價格審核;8、負(fù)責(zé)公司印染加工產(chǎn)品成本分析、核價、報批;9、管控公司各項成本、費用支出;10、負(fù)責(zé)公司ERP系統(tǒng)成本月結(jié)、生產(chǎn)成本核算,新產(chǎn)品的立項和結(jié)項成本核算;11、負(fù)責(zé)公司金蝶系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)成本BOM表的審核;12、負(fù)責(zé)公司實際生產(chǎn)成本與標(biāo)準(zhǔn)成本的差異分析;13、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)訂單、采購訂單的審核;14、負(fù)責(zé)公司工藝變更成本的審核;15、負(fù)責(zé)公司存貨清查并組織日常、月底盤點工作;16、公司成熟成品和新產(chǎn)品的加工報價;17、組織制定和實施公司全員降本增效活動方案;18、及時完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的事項。,1、負(fù)責(zé)印染廠和織造廠財務(wù)部全盤工作,建立健全各種財務(wù)管理制度和工作流程(如:資金、采購、存貨和費用等);2、做好財務(wù)預(yù)算、資金調(diào)度、銀行貸款管理、納稅申報、嚴(yán)格規(guī)范各部門(采購、倉庫、生產(chǎn)等)的工作流程;3、參與企業(yè)經(jīng)營決策,檢查和預(yù)防企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險;參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù);4、建立并實施該公司金蝶云星空項目的財務(wù)算核系統(tǒng),加強成本核算和控制,建立完整、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀咀詣雍怂泱w系;5、及時掌握生產(chǎn)訂單進度、完成和成本消耗情況,發(fā)現(xiàn)超出訂單預(yù)算的成本費用,及時提醒領(lǐng)導(dǎo)和各部門,降低了公司成本費用,及時為總經(jīng)理和個部門提供各種財務(wù)報表和分析報告,滿足經(jīng)營管理需要;6、審核工資、費用、采購等所有日常支出和資產(chǎn)的進出,確保公司財產(chǎn)安全;7、2022年接手管理染廠中控系統(tǒng),建立健全中控系統(tǒng)各項制度;8、2023年參加技改項目,參與技改項目政府補貼申請工作;參與高新技術(shù)企業(yè)的認(rèn)定評審工作,目前正在推進高企年審工作
序號:15690638歲 7年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:希望電腦學(xué)校
期望職位:財務(wù)文員
1、負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)錄入、制作財務(wù)報表,日常收支登記、報銷費用的審核。 2、員工考勤審核和工資核算,供應(yīng)商對賬、核對加工費、二次工藝費用。 3、制作生產(chǎn)單,負(fù)責(zé)訂單核算成本。 4、每月應(yīng)收、應(yīng)付做賬對賬。 5、協(xié)助上級做好內(nèi)部的控制、管理工作。 6、核對檔口賬目。 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
高級
序號:15430955歲 20年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院
期望職位:財務(wù)主管
1989-2024 參加過4份工作 ,涉及財務(wù)主管,會計,財務(wù)主管,審計經(jīng)理等崗位
序號:15337836歲 14年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:國家開放大學(xué)
期望職位:內(nèi)勤、統(tǒng)計
統(tǒng)計數(shù)據(jù)與分析報告、核算利潤與成本,月底核對運費并開專用發(fā)票,投標(biāo)文件編制與管理。,訂單數(shù)據(jù)跟蹤和統(tǒng)計,核算訂單原材料和生產(chǎn)設(shè)備的安排,保證順利出貨。,區(qū)域內(nèi)自己開發(fā)客戶,維護客戶關(guān)系,完成每月銷售業(yè)績。
序號:15258734歲 9年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:贛西科技職業(yè)學(xué)院
期望職位:財務(wù)、會計
1、協(xié)助公司股東制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。 2、負(fù)責(zé)整公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、資本運作、籌資方略。 3、負(fù)責(zé)整公司成本核算與控制。 4、負(fù)責(zé)總部公司及分公司財務(wù)管理及內(nèi)部控制,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預(yù)算,并跟蹤其執(zhí)行情況。 5、按時向公司股東提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析,并確保這些報告可靠、準(zhǔn)確。,1、根據(jù)公司要求,以及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財務(wù)管理的要求,負(fù)責(zé)總賬會計的核算工作,及公司成本,工程類賬簿的登記,管理和賬實清查工作。 2、根據(jù)公司的經(jīng)費預(yù)算,及時向各部門報送用款計劃,督促資金及時到位。負(fù)責(zé)做好經(jīng)費的月、季報表和年度決算編報工作,負(fù)責(zé)公司材料賬簿登記,管理及建立公司庫存材料,設(shè)備臺賬,負(fù)責(zé)(材料)設(shè)備和工程款撥付統(tǒng)計工作,負(fù)責(zé)處理與下屬施工單位的材料核算,編制材料結(jié)算工程單,管理施工單位開具發(fā)票控制,負(fù)責(zé)項目成本分析,及成本控制實施細(xì)則,工程類往來款核對工作,及工程竣工財務(wù)決算。 3、總體設(shè)計會計核算科目和預(yù)算項目,強化內(nèi)部會計核算和預(yù)算管理;負(fù)責(zé)管理會計電算化系統(tǒng),對賬務(wù)數(shù)據(jù)定期進行備份,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全;定期對系統(tǒng)進行病毒檢測,及時有效地采取防范措施,保證系統(tǒng)的正常運行。 4、統(tǒng)籌管理外賬會計進行柬埔寨月份稅務(wù)申報及年度匯算清繳工作。,1、根據(jù)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和內(nèi)部財務(wù)管理的要求,編制總賬會計的核算總體工作。 2、根據(jù)總賬會計職責(zé),負(fù)責(zé)公司月、季報表和年度編制財務(wù)報表工作。 3、總體設(shè)計會計核算科目和預(yù)算項目,強化內(nèi)部會計核算和預(yù)算管理;負(fù)責(zé)管理會計電算化系統(tǒng),對賬務(wù)數(shù)據(jù)定期進行備份,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的安全;定期對系統(tǒng)進行病毒檢測,及時有效地采取防范措施,保證系統(tǒng)的正常運行。 4、處理柬埔寨當(dāng)?shù)囟悇?wù)事宜,進行月份稅務(wù)申報工作 5、處理柬埔寨年度稅務(wù)申報及編制年度匯算清繳工作。,1、協(xié)助會計主管負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作 2、負(fù)責(zé)財務(wù)核算、審核、監(jiān)督工作,按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相 關(guān)部門 3、負(fù)責(zé)各種財務(wù)資料和檔案的歸集、保管和保密工作 4、負(fù)責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳 5、負(fù)責(zé)對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記帳 6、負(fù)責(zé)對月度現(xiàn)金流量進行預(yù)測、成本核算及準(zhǔn)備預(yù)測的相關(guān)報告 7、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督出納人員的工作 8、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作
高級
序號:15085144歲 23年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:湖北省計劃管理干部學(xué)院
期望職位:財務(wù)經(jīng)理,財務(wù)主管
車間統(tǒng)計員,普通工人,1、負(fù)責(zé)全盤會計業(yè)務(wù)處理, 2、負(fù)責(zé)月底及年底的結(jié)帳和財務(wù)報表; 3、負(fù)責(zé)公司納稅申報工作、外匯核銷、出口退稅、銀行貸款、年度審計和工商年檢; 4、負(fù)責(zé)公司的月度和季度現(xiàn)金預(yù)算,控制現(xiàn)金流量; 5、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析; 6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及其他政府部門的對外聯(lián)絡(luò); 7、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務(wù)管理程序和政策,參與制定年度、季度財務(wù)計劃; 8、組織公司的成本管理工作, 進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標(biāo)的完成; 9、協(xié)助完成年度財務(wù)預(yù)算,監(jiān)督和審核預(yù)算的執(zhí)行狀況; 10、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,1.負(fù)責(zé)主持項目部財務(wù)部日常工作; 2. 編制、分析、檢查項目部部財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況; 3.制定并完善公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法,財務(wù)部各工作崗位職責(zé);解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度; 4.及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果,為公司管理層提供財務(wù)分析; 5.負(fù)責(zé)公司印章管理、使用、保管; 6.熟練操作用友財務(wù)軟件; 7.負(fù)責(zé)與政府部門、稅務(wù)部門、銀行的聯(lián)系及溝通事宜; 8.承辦上級交辦的其他工作。,1、負(fù)責(zé)項目全面帳務(wù)處理,經(jīng)營分析,稅務(wù)工作、參與項目全面生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,分管項目部財務(wù)、材料、勞資、預(yù)算部門。負(fù)責(zé)單 2、位與發(fā)包方工程結(jié)算、資金回籠及財務(wù)對外相關(guān)申報工作,對項目部日常經(jīng)營工作進行分析,提供相關(guān)決策意見。 3、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作,1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)全面工作及日常的賬務(wù)處理 2、負(fù)責(zé)員工費用審核及報銷,貨款支出單的審核,并且編制記賬憑證 3、負(fù)責(zé)納稅申報,款項回收、往來款項核對,熟練操作用友網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件 4、編制財務(wù)報表、費用分析報告,收入統(tǒng)計表,資金報表,以及各類費用的統(tǒng)計類報表,以便領(lǐng)導(dǎo)看到更直觀的當(dāng)月數(shù)據(jù)以及往月數(shù)據(jù)對比,做出正確的財務(wù)決策 5、積極辦理領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作
序號:15051134歲 7年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:高中
期望職位:倉庫主管
2016-2023 參加過3份工作 ,涉及統(tǒng)計,文員,倉庫主管等崗位
高級
序號:7530351歲 20年經(jīng)驗
畢業(yè)學(xué)校:中央廣播電視大學(xué)
期望職位:財務(wù)經(jīng)理
2003-2023 參加過6份工作 ,涉及會計,會計,財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理等崗位
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